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国资集团创新思路明确重点提升内部审计水平

[所属分类:集团新闻] [发布时间:2019-2-27] [发布人:管理员] [阅读次数:] [返回]

       今年不断健全制度建设,内部审计工作全力保障服务于全集团中心工作:

 一、突出工作重点,落实审计全程闭合管理

(一)推动内审工作常态化。有针对性地开展专项审计和专项审计调查。

(二)加强问题整改落实。通过创新工作举措、明确整改责任,进一步完善整改落实工作机制。

(三)强化审计结果运用。及时总结审计发现的问题,提出规范管理的意见建议,供集团领导决策参考。审计结论发挥着积极良好的参考作用,对工作项目的具体开展有重要参考依据。

  二、健全制度建设,规范内部审计行为

  2019年将进一步健全和完善集团内部审计制度、部门职责和操作方法,逐条对照、梳理,主动查找存在的问题和不足,切实加以改进完善,努力提高审计工作质量。

  三、加强部门联动,发挥内部审计专业作用

   为深入贯彻中央八项规定精神,促进党风廉政建设,会同集团内部相关部门做好单位的突发性、大额专项经费使用会办工作,进一步加强专项经费使用管理。


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