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国资集团创新制度建设全力运行审计监察

[所属分类:集团新闻] [发布时间:2015-11-10] [发布人:管理员] [阅读次数:] [返回]

    2015年,市国资集团成立审计监察室,实现对国资集团的全方位监查。以公司法人治理结构、主管部门监督管理、国有资产保值增值为基础着力点,以收入完整性、支出合规性、税费缴纳情况为关键切入点,呈现出三大亮点:一是审核公司职工薪酬制度执行情况,确保薪酬管理的完整性与合理性。检查有无通过上下级单位、关联单位套取现金、私设小金库,有无通过工会等账户违规发放奖金补贴和福利。通过分析性复核,整体把握工资总额增长幅度、经济效益增长幅度、职工平均工资增长幅度、劳动生产率增长幅度等。二是审查“三公经费”和落实中央“八项规定”情况,适应当前经济社会发展新常态。审查公司职务消费行为是否合规、合法,是否符合《国有公司负责人职务消费行为监督管理暂行办法》的规定和要求,是否存在超标准购买公务车辆、超标准报销差旅费、车辆交通费、通信费、外出考察费和业务招待费,用公款支付个人应承担的生活费用等情况。三是审查担保公司业务以及风险控制,促进担保贷款发挥应有的社会效益和经济效益。监察担保公司对外担保限额是否符合标准和自身风险承受能力;公司计提担保赔偿准备、未到期责任准备和一般风险准备情况;担保对象是否符合产业政策和中小企业扶持范围等;担保公司有无建立一套担保业务内部控制和风险管理制度,有无建立风险的担保评估制度,加强对担保项目的风险评估审查;有无采取积极的反担保措施,对于发生代偿时,是否及时启动事后追偿及风险启动机制;抽查受保人贷款资金运用等情况。

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